Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Haushaltsdiagramm
-1.439.432,82 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-1.439.432,82 €
67,26%
-436.728,16 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-436.728,16 €
20,41%
-120.390 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-120.390 €
5,63%
72.000 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
72.000 €
3,36%
-49.431,72 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-49.431,72 €
2,31%
20.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
20.000 €
0,93%
-1.312,08 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-1.312,08 €
0,06%
369,84 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
369,84 €
0,02%
347,16 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
347,16 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 92.717 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.047.294,78 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.954.577,78 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -1.954.577,78 € |